617 ppotrošni materijal | Javne nabavke Kantona Sarajevo

ppotrošni materijal

Organizacija: 
JU Mašinski fakultet UNSA
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum plana nabavki: 
28.02.2019
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
22.04.2019
JRN/CPV: 
33760000 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
3200,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
3129-8-1-173/19
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Ostale ponude firmi: 
R&S d.o.o. Vogošća
DIPSA d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
3200,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
FRANEX-TRADE d.o.o Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Ugovor potpisan sa: 
FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
Datum potpisivanja ugovora: 
09.05.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
3200,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
3129-8-1-173/19
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
3200,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
07.10.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Ugovor Mašinski falultet i Franex-trade d.o.o Sarajevo - 3200,00 KM